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老師,我們現(xiàn)在是中途建賬,資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)據(jù)怎么填寫呢?

2022-08-26 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-26 09:07

你好,之前有做賬務(wù)處理嗎?如果沒有的話,你做的是內(nèi)帳,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:09

之前一直沒有做賬務(wù)處理的,對的,現(xiàn)在是做內(nèi)賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:13

你好,差額放到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:14

那補(bǔ)提的折舊也是放到未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:14

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:15

還有一個(gè)問題,老板的車貸可以放在長期應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:16

你好,這個(gè)是你單位的車還是個(gè)人的?如果是你單位的車的做長期應(yīng)付款可以的。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:18

老板個(gè)人的,每個(gè)月的供車款在公戶扣的

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:18

不可以的,那做其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:18

以后需要你老板還錢的。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:21

額嗯,那應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目怎么填寫?

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 09:21

可以按照外賬的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:23

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 10:09

存貨項(xiàng)目中成品是按照成本價(jià)還是按照售價(jià)呀?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:14

你好繳納什么稅款的

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 10:21

老師,我不明白是啥意思呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:23

是購買價(jià)格,是成本價(jià)格。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 10:25

我們板材加工生產(chǎn)企業(yè),加工好的產(chǎn)品可以直接出售的,這些產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表上列示用的是成本價(jià)還是售價(jià)?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:30

成本價(jià)格的屬于成本價(jià)格。

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快賬用戶2389 追問 2022-08-26 11:26

應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目是按照應(yīng)付工資還是實(shí)發(fā)工資填寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:27

你好,按照應(yīng)付工資來填寫。

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你好,之前有做賬務(wù)處理嗎?如果沒有的話,你做的是內(nèi)帳,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。
2022-08-26
你好,你需要先保證期初數(shù)是平衡的,才可以建賬。 而不是 建賬了之后發(fā)現(xiàn)不平? 才 來調(diào)整
2022-08-30
需要看其他流動(dòng)資金的具體的指什么,一般是指應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額,是填在這里面,你可以看一下明細(xì)賬。
2021-09-14
你好,期初余額和年初余額都需要,年初余額是去年12月末的,期初余額是上一個(gè)月月末的,還有你損益類的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額。
2023-03-23
你好 這個(gè)建議你將長期待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)放到其他應(yīng)付款里面
2022-01-21
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