你好,你這個是出口退稅的嗎?
嵌入式軟件企業(yè),增值稅稅負(fù)是以退完稅后的算,還是當(dāng)月未退部分來算?一般范圍是多少
老師,關(guān)于即征即退的我這樣算對不對呀? 是不是這樣計(jì)算,比如我當(dāng)月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進(jìn)項(xiàng)是3萬(有1萬是軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
留抵退稅是要一次性把之前的沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)全部退了嗎?還是可以分次每個月少退點(diǎn),慢慢退比較好?
,開的是增值稅專用發(fā)票軟件,部分是可以退稅退多少稅,然后退了之后的話還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請問出口退稅 退稅退的是進(jìn)項(xiàng)部分嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)80已交,退稅勾選,然后退稅申報(bào)能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
不是出口退稅軟件的,不是出口退稅軟件,不是可以計(jì)征計(jì)退嗎?
你好,你這個事跡征集退的吧,你已經(jīng)抵扣了,作為進(jìn)項(xiàng)了,就不允許再抵扣了,只能抵扣一次。
就是有個軟件注冊權(quán),這個是不是可以進(jìn)行退稅的退完稅之后的話是不是還可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果不能抵扣了的話,就只做費(fèi)用對嗎?
即征即退的是你抵扣了之后,符合要求的給你把這一部分應(yīng)該繳納的稅款給你退回來,比如你交了100,給你退回100,你這個發(fā)票已經(jīng)抵扣了,就沒法再次抵扣