你好,可以相互抵扣的,只要都是一般計稅的就可以啊。
您好,老師,就我們公司采購了一項為期一年的服務(wù),然后把這項為期一年的服務(wù)銷售出去了。銷售的這項服務(wù)后期都是我們采購的這家公司去服務(wù)和維護,那么我們采購和銷售是不是可以當(dāng)期確認收入和成本?不用做預(yù)收預(yù)付款分期確認成本收入
你好,我們是一般納稅人,主要銷售貨物和銷售服務(wù),可是服務(wù)這塊沒有進項,都是貨物的進項抵扣銷售服務(wù)的這邊的,可是這樣長了會不會不妥有什么風(fēng)險,可是我們服務(wù)這塊確實沒有進項來源
我們企業(yè)是有做服務(wù)和銷售和 然后這個月開出去的發(fā)票都是服務(wù)的 但是進來的進項都是銷售的 可以抵扣嗎
一般納稅人公司 開的服裝銷售票 進來的進項票關(guān)于服裝的 但是是普票 抵扣不了 然后有些專票開進來 但是發(fā)票類目不是服裝 這種可以用來抵扣嗎
老師,單位本月銷項分別是商品13和服務(wù)6,進項都是商品13,可以把進項都抵扣嗎?抵減了服務(wù)6的部分?這樣是可以的嗎?
老師,5月份少確認收入2分錢,怎么增加到7月份的憑證里面,分錄是什么
老師好,原材料結(jié)轉(zhuǎn),還有產(chǎn)成品出庫怎么做分錄
剛注冊了一個公司,今天通過拿了營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)上怎么做登記?
老師好,請問研發(fā)費用加計扣除前提一定要是科技型企嗎?如果我們不是科技型企業(yè),有研發(fā)費用,行業(yè)類別是是其他技術(shù)行業(yè),是否這樣可以加計扣除?謝謝。
高新技術(shù)企業(yè),審計出的專項研發(fā)報告,2023年研發(fā)費用比實際多0.01萬,2024年比實際少0.01萬,這個需要告訴審計調(diào)整一下嗎
老師 問一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時間了,財務(wù)報表都沒有做重分類,傳到稅務(wù)局的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和財務(wù)軟件上的對不上,這種情況應(yīng)該怎么辦?要調(diào)賬還是調(diào)表啊
水利基金應(yīng)該走管理費用還是附加稅
老師,結(jié)賬顯示資產(chǎn)負債表不平衡,不知道哪里出了問題,不能結(jié)賬,麻煩指導(dǎo)下。
老師,小規(guī)模公司季度開票不超過30萬。普票稅額:819.8,專票稅額:1863.81,附加稅什么優(yōu)惠政策,怎么計算?
我購進的貨物運輸由賣方提供,出口退稅單證備案的還需要提供國內(nèi)運輸單證嗎