借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時做賬附加稅計提也是計提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應(yīng)該全額計提。想請問下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我忘記計提去年11月份的附加稅了,這會才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
去年11月份忘記計提工資了,今年發(fā)現(xiàn)了,已經(jīng)交了所得稅,財務(wù)報表已經(jīng)報了,現(xiàn)在做發(fā)工資賬呢,應(yīng)該怎么處理???
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計提了,現(xiàn)在一月份應(yīng)該怎么做分錄呢
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因為平臺達(dá)人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會影響我小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個數(shù)據(jù)會對企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費附加計入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險公司的人保會計分錄
老師,你好,稅務(wù)局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務(wù)變動率與主營業(yè)務(wù)收入變動率差異異常;工資勞務(wù)變動較大時,表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當(dāng)納稅人的工資與勞務(wù)費用發(fā)生變動率,大于企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變動率時,可能存在少計收入的風(fēng)險,該指標(biāo)旨在發(fā)現(xiàn)少計收入風(fēng)險。風(fēng)險旨向:工資勞務(wù)變動率與收入變動率不匹配,少計收入風(fēng)險。 這個需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費用,季度所得稅申報里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負(fù)數(shù),有風(fēng)險提示這個怎么辦
老師你好,稅務(wù)局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺下單,酒店需要按比例支付推廣費給美團(tuán)、大眾點評、攜程等平臺,平臺開具商品名稱為*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費占比過高,存在少記住宿收入的風(fēng)險。 這一個服務(wù)費比例應(yīng)該是多少比較好?對應(yīng)這個問題,我們應(yīng)該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
不修改匯算清繳的,直接做到今年。
老師,那我做到這個月,謝謝老師
可以的,不用客氣工作。
可以的,不用客氣,工作愉快