您好 請問是需要寫分錄嗎
公司將一項專利技術(shù)出租給 A 公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為500萬元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每銷售一件用該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須付給出租方10元專利技術(shù)使用費,承租方當年銷售該產(chǎn)品10萬件。
20×7年1月1日,A企業(yè)將一項專利技術(shù)出租給B企業(yè)使用,該專利技術(shù)賬面余額為500萬元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每銷售一件用該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須付給出租方20元專利技術(shù)使用費。假定承租方當年銷售該產(chǎn)品10萬件,應交的營業(yè)稅金為5萬元。根據(jù)材料,編制A企業(yè)出租和攤銷專利技術(shù)的會計分錄。
2021年1月1日華夏公司將一項專利技術(shù)出租給秦川公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為600萬元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承銷方每銷售一萬件該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品必須付給出租方20w元專利技術(shù)使用費。假定承租方當年銷售該產(chǎn)品10萬件,應交的增值稅稅額為12萬元編制華夏公司確定收入時時的會計分錄編制華夏公司確定成本時時的會計分錄
2020年1月1日,龍達公司將一項專利技術(shù)出租給泰達公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為3000000元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每年付給出租方專利技術(shù)使用費800000元,增值稅48000元(1)取得該項專利技術(shù)使用費和增值稅稅金時(2)按年對該項專利技術(shù)進行攤銷時
3.2020年1月1日,龍達公司將一項專利技術(shù)出租給泰達公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為3000000元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每年付給出租方專利技術(shù)使用費800000元,增值稅48000元。(1)取得該項專利技術(shù)使用費和增值稅稅金時(2)按年對該項專利技術(shù)進行攤銷時會計分錄怎么寫
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應稅局要求,在今年二季度預繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
2020年1月1日,龍達公司將一項專利技術(shù)出租給泰達公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為3000000元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每年付給出租方專利技術(shù)使用費800000元,增值稅48000元。(1)取得該項專利技術(shù)使用費和增值稅稅金時(2)按年對該項專利技術(shù)進行攤銷時分錄
借 應收帳款848000 貸 其他業(yè)務收入800000 發(fā) 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額48000
借 其他業(yè)務成本300000 貸 累計攤銷300000