你好,你們單位是提供培訓(xùn)的嗎?
請問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對方付了住宿費,本公司收到住宿費專用發(fā)票,這個賬務(wù)處理,是做到管理費用的業(yè)務(wù)招待費嗎。做到業(yè)務(wù)招待費,進項可以抵扣?
老師我們開了個培訓(xùn)學(xué)校,就是承接事業(yè)單位的培訓(xùn),我們又把這個業(yè)務(wù)外包給旅游公司,旅游公司只給我們開旅游費的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費,機票,餐費,車費等等由旅游公司做賬,這個是合計的嗎
公司辦了一個線下班,包含住宿,餐費,這個餐費是業(yè)務(wù)招待費嗎?他們的火車票,我給走什么科目?
老師,我剛接了一家新公司沒什么業(yè)務(wù),這個月發(fā)生了一筆餐費,是老板請別人吃飯,開的餐費發(fā)票,這個記入業(yè)務(wù)招待費可以嗎
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
申報增值稅,標簽狀態(tài)那顯示已申報是不是代表已申報成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動扣款了,就不需要去手動點繳納稅款了嗎
一個企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬,暫時實出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個自然人股東,且這四個股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個在只剩下abc三個股東的情況下,出現(xiàn)了一個B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進來,可以做什么費用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個體工商戶只有進項票,沒開過銷項票,一直在用定額票,且對方開進來票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計提8月工資實際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬的貨款,因為客戶是建筑公司,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請問這個發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
是的 是的,我們培訓(xùn),這些都給報銷。
你好,這個餐費你是收費的情況下,你可以直接做到主營業(yè)務(wù)成本餐飲。
我們不收費,我們給訂餐,
你好,那就做招待費里面的。