你好,你看下你有這個經(jīng)營范圍,有這個資質(zhì)嗎?運(yùn)輸?shù)娜绻麤]有的開不了,如果有的話可以開。
請問老師,銷售貨物同時負(fù)責(zé)運(yùn)輸,向購買方收取的運(yùn)輸費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用,那么銷售方是按全部款項(xiàng)開13%的銷售發(fā)票還是運(yùn)輸部分單獨(dú)開9%的發(fā)票?
我方屬于銷售方,購銷合同中提及運(yùn)費(fèi)由購買方承擔(dān),但未提及運(yùn)費(fèi)開發(fā)票的事宜,那我方給購買方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,合理嗎?(代購買方付運(yùn)費(fèi),此運(yùn)費(fèi)要像購買方收錢)
銷售買給購買方開具增值稅專票。銷售方稅務(wù)系統(tǒng)顯示購買方已抵扣,銷售方還能開具紅字發(fā)票嗎?
如銷售方收到物流提供的增值稅發(fā)票,銷售方能否單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)給購買方嗎?
代收運(yùn)費(fèi),發(fā)票開始銷售方,銷售方收到購買方支付的運(yùn)費(fèi)時,屬于價(jià)外費(fèi)用嗎?按主營產(chǎn)品的稅率開票嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本