你好,你的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額,你是提前收了人家的錢,你應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)收賬款貸方余額放到預(yù)收賬款里面去。
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險(xiǎn)是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢? 謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險(xiǎn)是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢? 謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險(xiǎn)是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢? 謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險(xiǎn)是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?是計(jì)提和繳納的不符呢?還是沒(méi)發(fā)工資的原因呢? 謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險(xiǎn)是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢?是計(jì)提和繳納的不符呢?還是沒(méi)發(fā)工資的原因呢? 謝謝
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
要是改的話,還需要改什么呢?總不能是負(fù)數(shù)吧,是吧,別人發(fā)給我的,
你把他自己重分類就可以的,你這個(gè)是軟件出來(lái)的嗎?你把它放到預(yù)收賬款里面。
是別人給的,在上海了,
沒(méi)有那個(gè)軟件
你好,你申報(bào)的時(shí)候自己修改一下吧。
我現(xiàn)在是利用這個(gè)數(shù)據(jù),別人的,一個(gè)外頭的記賬,怎么吧資產(chǎn)什么的變成正數(shù)?
你好,你自己把這個(gè)報(bào)表修改一下,把這個(gè)負(fù)數(shù)放到預(yù)收賬款里面,這里的應(yīng)收賬款就是零了,然后你的資產(chǎn)也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了