同學(xué)你好 對(duì)的 超出比例的一般是調(diào)增
公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 這里的公益性捐贈(zèng)支出是指向公益機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)的,還是指企業(yè)自己向貧困地區(qū)的捐贈(zèng)
老師 超標(biāo)的廣宣費(fèi) 公益性捐贈(zèng) 未彌補(bǔ)的虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,在算遞延所得稅時(shí)是調(diào)增,這里結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)在利潤(rùn)總額里減去嗎,這里調(diào)增調(diào)減分不清
六、居民企業(yè)甲2019年當(dāng)年僅有一筆發(fā)生在11月的符合公益性捐贈(zèng)條件的慈善捐贈(zèng)130萬(wàn)元,在2020年年初對(duì)2019年所得稅匯算清繳時(shí),得知該企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。該企業(yè)2020年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)200萬(wàn)元,2020年年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。①請(qǐng)分別計(jì)算2019、2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額;②假設(shè)2020年實(shí)際捐贈(zèng)100萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額
六、居民企業(yè)甲2019年當(dāng)年僅有一筆發(fā)生在11月的符合公益性捐贈(zèng)條件的慈善捐贈(zèng)130萬(wàn)元,在2020年年初對(duì)2019年所得稅匯算清繳時(shí),得知該企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。該企業(yè)2020年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)200萬(wàn)元,2020年年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。①請(qǐng)分別計(jì)算2019、2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額;②假設(shè)2020年實(shí)際捐贈(zèng)100萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額
六、居民企業(yè)甲2019年當(dāng)年僅有一-筆發(fā)生在11月的符合公益性捐贈(zèng)條件的慈善捐贈(zèng)130萬(wàn)元,在2020年年初對(duì)2019年所得稅匯算清繳時(shí),得知該企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。該企業(yè)2020年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)200萬(wàn)元,2020年年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。①請(qǐng)分別計(jì)算2019、2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額;②假設(shè)2020年實(shí)際捐贈(zèng)100萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額。
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,紀(jì)委查公戶(hù)流水,是因?yàn)樯叮槭裁囱?/p>
那我要怎么撤銷(xiāo)已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷(xiāo),這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬(wàn)又借出來(lái)給其他企業(yè)用了
老師是不是沒(méi)有核定代理辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開(kāi)什么類(lèi)型
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷(xiāo),這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶(hù)預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶(hù)支付電費(fèi),國(guó)網(wǎng)把發(fā)票開(kāi)給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶(hù)給我們把代付的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),發(fā)票開(kāi)給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就是銷(xiāo)售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬(wàn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬(wàn),到次年 5 月都沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬(wàn)暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫(xiě)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
這里算應(yīng)納稅所得額是減還是加
同學(xué)你好 這個(gè)是二百的計(jì)稅金額
那這未來(lái)期間可以扣除 不是在利潤(rùn)總額里扣除計(jì)算當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額嗎
是的 以后年度可以扣除的
那這里為什么利潤(rùn)總額還是加呢
今年的肯定要交 超出比例的要交
好的 明白了
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝