同學(xué)你好 你查明細(xì)賬的時(shí)候把未記賬憑證勾選上
老師,想請(qǐng)教一下。 本月憑證已經(jīng)做完了,我現(xiàn)在核對(duì)銷項(xiàng)稅。就是用賬套里的稅額除以對(duì)應(yīng)的稅率,倒推出來(lái)的收入,與賬套里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不等。 這可能是什么原因?qū)е碌哪兀? 因?yàn)槲乙呀?jīng)檢查了幾遍所有的憑證了沒(méi)有發(fā)現(xiàn)稅率科目,或者收入科目掛錯(cuò)。 我現(xiàn)在找不出來(lái)原因了
老師您好,金蝶專業(yè)版16的軟件,現(xiàn)在我的賬面不平,錄憑證的時(shí)候提示我銀行存款已經(jīng)出現(xiàn)赤字,但是我實(shí)際銀行卡里還有錢。是什么原因呢
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來(lái)了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過(guò)憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
老師你好!我公司是一般納稅人,收的山野菜經(jīng)過(guò)加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了,我做的憑證是借:原材料 代:庫(kù)存現(xiàn)金 代:其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存商品了,但是報(bào)表上面顯示有,我是不是還得做一張憑證呢?麻煩老師怎么做憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,憑證已經(jīng)錄進(jìn)去了并且保存了,但是明細(xì)賬里面查不到這筆憑證是什么原因呢
2000元的無(wú)人機(jī)用于工地,需做固定資產(chǎn)嗎?折舊年限幾年?
老師請(qǐng)教下 銀行承兌匯票這塊兒業(yè)務(wù)
老師好,就是我有一個(gè)A企業(yè)想投資B企業(yè),B企業(yè)有未分配利潤(rùn),我投資時(shí)以前年度的未分配利潤(rùn)要給B公司分配完以后再投資嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工,工資是按利潤(rùn)40%提成的提成的,現(xiàn)在8月的個(gè)稅達(dá)到了第二檔,我后面4個(gè)月把20%的放到年終當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)嗎,如果行,我應(yīng)該怎么操作(中途變更發(fā)的放比例,會(huì)不會(huì)認(rèn)定為有意避稅),需要什么手續(xù)
老師你好,公司是一般納稅人,4月24和7月24收了一筆美元,一共是53萬(wàn),全部是8月30號(hào)報(bào)關(guān),出口日期的是9月6號(hào),那這個(gè)月申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)。就按正常申報(bào),不報(bào)未開(kāi)票收入嗎
小規(guī)模進(jìn)貨借庫(kù)存商品,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
怎么看出口的產(chǎn)品可不可以退稅?
老師,今天是16號(hào)了,8月個(gè)稅需要增加個(gè)人,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,給每個(gè)獻(xiàn)血的員工,獎(jiǎng)勵(lì)200元,總共支付了18名,獻(xiàn)血員工3600元,怎么做賬,放到工資還是勞務(wù)費(fèi),是否申報(bào)個(gè)稅,謝謝
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個(gè)版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算