沒有開票就是無票收入
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
請問老師,公司有個項目因各種原因未開發(fā),為了這個項目公司給當?shù)卮迕裎瘑T會助學(xué)捐贈,怎么做分錄好呢?這助學(xué)捐贈能稅前扣除嗎?
過了15號還能申報個稅嗎
老師其他應(yīng)付款去年掛錯人名,是同一個人很多比,怎么樣快速調(diào)整過來
老師我們的發(fā)票外地項目全部已經(jīng)開完了,是不是外管證就可以注銷了
請問股東參與公司管理投了一半公司送一半這個送的股份要做分錄嗎?
請問老師,水電費無法區(qū)分是生產(chǎn)用還是辦公用,那在成本核算上以什么方法分攤一下呢?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入掛成庫存商品,做了納稅調(diào)增,年度財務(wù)報表需要按調(diào)整后申報嗎?
一家中企業(yè)一個總賬會計一個財務(wù)經(jīng)理和一個出納合理嗎
老師,我們是酒店行業(yè)的,購買客房電視、空調(diào)遙控器的電池,是計入銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本?計入哪個科目比較合適?
A公司在2025年5月在財務(wù)軟件上建賬,但A公司實際運營了6年,我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬,是不是就不用計提這一步了?直接發(fā)放嗎?能把分錄列一下嗎
我不報收入可以嗎?我這個月開發(fā)票
開票的時候,原來未開票收入申報的填負數(shù)
我這個月的增值稅我就按平常的那樣子申報了,因為這個月我要開發(fā)票,所以進出口那個數(shù)據(jù)我沒有填上
出口當月不管是否開票都得申報
要申報的收入嗎?但是我這個月我沒有申報,我直接按內(nèi)銷,增值稅多少就按多少申報,這樣子行嗎?已經(jīng)申報了
沒有出口報關(guān)就不管,有報關(guān)就要申報出口