這是題目

老師,我們公司收購茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購普通發(fā)票,這個可以按9%進項稅計算抵扣,一般稅額不是用 買價/(1+9%)*9% 這樣計算嗎,早上那老師說免稅進項用 買價*9%進項,為什么不是用 買價/(1+9%)*9%計算呢
老師好,請問下這個農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么計算抵扣?我們線下老師講題說需要價稅分離,老師給的答案是B。 為什么不是給的買價直接乘以扣除率???
老師今天專管員發(fā)信息:7月1日起印花稅法開始實施,原來的收入*1.2作為計算申報印花稅的辦法不再適用,其不符合法的規(guī)定。要按有效的進銷合同等計算,適用的優(yōu)惠該享受盡享受。請問說的這按有限額進銷合同等計算是什么意思呢?是指的銷售合同不含稅金額直接乘以印花稅稅率,不再乘以1.2的意思嗎?
老師這個題怎么做,為什么同是收購發(fā)票的價款,核桃的直接乘以10%計算進項稅,而花生要用價款除以1+9%再乘以9%計算進項稅呢
老師我這個購買原材料入庫是購買了347,255元,用票面金額乘以9%等于進項稅 31252.95元,我領(lǐng)用的時候沒把1%的。加計扣除,分錄做上,我現(xiàn)在要把它做上,是不含稅價,316,002.05元乘以1%=3160.02 ,9%部分加1%部分=34412.97元。。應(yīng)該是34,725.5元,為什么不對呀?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復(fù)我可以和老板說
長期待攤費用,應(yīng)該等到哪個賬戶里
老師,有個實操問題可以請教嗎,想問下,個體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個體戶是開1% 的稅點的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個可以嗎?
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
同學(xué)你好 因為花生是用于加工花生油,屬于核定扣除,要按照核定扣除的方法計算;而核桃屬于計算扣除,直接用收購價款乘以扣除率計算進項稅就行
什么時候計算扣除什么時候核定扣除
核定扣除的行業(yè)如下: 以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油3個行業(yè)。
核定扣除的話就是用價款價稅分離,計算就是直接價款乘以征收率是嗎
嗯嗯,是的,核定扣除的要麻煩一點