你好? 6月做 :借應付賬款10萬 ;貸銀行存款10萬 ;? ? 7月做 :? 借 在建工程30萬 貸應付賬款 30萬? ; 借應付賬款10萬貸銀行存款10萬? ? ;? ?8月支付 :借應付賬款? ? 10萬 貸銀行存款10萬? ? ; 完工:借固定資產? ? 30萬 貸在建工程 30萬? ?
興達公司本月發(fā)生下列固定資產增加業(yè)務,一企業(yè)購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續(xù)在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續(xù)在安裝,不產生安裝費用,同時全額發(fā)票已經給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產負債表重分類后,資產負債表的數(shù)據(jù)和明細賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
你七月份的在建工程30萬,怎么來的?依據(jù)是什么
?你好; 你們付款了 3次; 說明你們總額是30萬;? ??
是,總價是30萬,沒錯,你憑什么做這個分錄,你要根據(jù)依據(jù)來啊,我7月份哪里體現(xiàn)了你可以做這個,你告訴我
?你好;? ? 根據(jù)你的描述來的;? 你這個總額確定了。因為需要安裝的設備;? 走在建工程歸集? ? 總額? ?