學員你好 6月 借:預付賬款10 貸:銀行存款10 借:在建工程10 貸:預付賬款10 7月 借:在建工程10 貸:銀行存款10 8月 借:在建工程10 貸:銀行存款10 轉(zhuǎn)固 借:固定資產(chǎn)30 貸:在建工程30
興達公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù),一企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需要安裝的設(shè)備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設(shè)備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用轉(zhuǎn)接工程成本。
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
我有個疑問,如果我預付的都是含稅價,到最后一步,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),還要扣點進項稅,豈不是在建工程比固定資產(chǎn)要大?在建工程有余額?這不對吧
在建工程轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
哦,對哦。天啊,我想歪了,沒問題了
明白了給個五星好評就行
你的預付,用應(yīng)付可以的不?替換成應(yīng)付賬款
這個是可以替換的
老師,我提問的這種情況,是不是可以用暫估入賬在處理?是不是還有另一種處理方法呢?
可以用暫估入賬處理的
那你幫我寫一下這個可以吧,寫會計分錄給我,完整的,謝謝
借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)固 借:固定資產(chǎn)30 貸:在建工程30
不是說暫估入賬,你這是啥?
先按金額暫估啊,暫估入在建工程和應(yīng)付賬款
是啊,我想要完整的分錄呀,你給我寫的那個,不完整吧,看不懂
你覺得怎么不完整了
怎么個暫估,沒懂,你寫的沒懂
暫估就是根據(jù)你估計的金額直接記在建工程和應(yīng)付賬款啊