你好,最好是留存一個(gè)的。

你好,我們想讓公司代發(fā)勞務(wù)費(fèi),大概20個(gè)人,每人6000,公司需要個(gè)人所得稅,服務(wù)費(fèi),公司開票稅金6%,,請(qǐng)問增值稅3%公司需要交嗎 如果個(gè)人去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅的增值稅是需要自己負(fù)擔(dān),,那公司代開的話,公司需要交嗎
老師:我們是一個(gè)勞務(wù)公司,跟個(gè)人簽訂了造價(jià)合同,就是那個(gè)個(gè)人做完造價(jià)預(yù)算后給我們公司開普票,是個(gè)人到稅務(wù)去代開發(fā)票,那他這種發(fā)票到我們手里后還需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師,你好,建筑公司收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)發(fā)票,需要?jiǎng)趧?wù)公司提供人工工資表和身份證復(fù)印件給我們嗎?
我公司找了很多的兼職人員,向他們支付的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們一個(gè)一個(gè)去稅局代開發(fā)票,非常麻煩,我們公司能拿著他們的身份證一起去稅務(wù)局代開這個(gè)發(fā)票嗎?這樣的話不用大家一個(gè)個(gè)去跑稅局了
你好,如果公司跟個(gè)人之間的業(yè)務(wù),個(gè)人去稅務(wù)大廳代開普票后,交給我公司,我們公司還要需要留人家的身份證復(fù)印件嗎?
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


留存的身份證復(fù)印件放在發(fā)票的下面嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做。