現(xiàn)在退貨了,不會影響去年的企業(yè)所得稅。不需要去調(diào)整去年的匯算清繳報表
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時候要不要調(diào)減20萬成本?
老師好!上年度申報的個稅,12月份的累計收入不是整 年度的累計數(shù),在8月份終斷重新開始生成的累計數(shù),但1-8月的累計數(shù)加上9-12月的累計數(shù)與發(fā)放工資總額一致,是否會影響到年度匯算清繳,需要去稅局進(jìn)行調(diào)整 嗎?
老師,請問一下匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右,然后我為了不走退稅流程,就在12月份增量了1筆無票收入,同時更正了12月份的財報個企業(yè)所得稅報表,然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無票收入的稅款,如果是這樣就很麻煩也感覺不對,我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好,老師,我們2021年12月收到一筆費(fèi)用發(fā)票6萬,然后今年對方說要把發(fā)票退回去重開,費(fèi)用只有2萬,那發(fā)票退回的話2021年所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師好!21年12月份付款,對方開的普通發(fā)票6萬,我在這個月發(fā)生退貨,但12月份6萬的成本已結(jié)轉(zhuǎn),想問老師現(xiàn)在退貨了會影響去年的企業(yè)所得稅嗎?需要去調(diào)整去年的匯算清繳報表嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,實際上是去年開的是普票,去年我們是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,想讓對方開紅字發(fā)票后,再開專票給我們,實際不算退貨,是普票換專票,想問老師是否可行
按業(yè)務(wù)實質(zhì),是不可行了。涉嫌虛開發(fā)票 了
明白了,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!