六月份借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設(shè)備到了,借在建工程10萬,貸預(yù)付賬款10萬 七月份不用做賬務(wù)處理, 八月份借在建工程10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產(chǎn)貸在建工程20萬
興達(dá)公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù),一企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需要安裝的設(shè)備一臺,買家為20萬元。增值稅進(jìn)項稅額32000元,購入時發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2000元,保險費(fèi)500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進(jìn)項稅額19200元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)。18000元項款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設(shè)備進(jìn)行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費(fèi)4000元。上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用轉(zhuǎn)接工程成本。
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進(jìn)項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進(jìn)項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報銷員工工作服費(fèi)用 計入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報表時,資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費(fèi)發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報個人所得稅嗎,如果收入沒有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報嗎
你看錯題了,七月份怎么可能不做!請認(rèn)真審題
六月份借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設(shè)備到了,借在建工程10萬,貸預(yù)付賬款10萬 七月份借在建工程 代應(yīng)付帳款 八月份借應(yīng)付10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產(chǎn)貸在建工程20萬
如果是在實(shí)際操作中,我的那個第一個分錄沒有問題,完全可以的。
哎,七月份我不是付錢了10萬,不做,可以?我用銀行付款,我怎么對的上余額?
七月份你光說二期10萬你沒有說付款,那你的固定資產(chǎn)一共是30萬嗎?
是的呀,是付款了,我表達(dá)不清楚吧,我的問題
六月份借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設(shè)備到了,借在建工程10萬,貸預(yù)付賬款10萬 七月份借在建工程 貸銀行 八月份借在建工程10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產(chǎn)貸在建工程30
我題目中描述到的情況,需要使用暫估入賬的情況嗎?你說得情況,我懂了,但是針對這個問題,是不是還有暫估入賬的這種解決方法呢?我也不知道,請解答,謝謝
六月份借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設(shè)備到了,借在建工程10萬,貸預(yù)付賬款10萬 七月份借在建工程 貸銀行 八月份借借預(yù)付賬款 貸在建工程20 然后再做發(fā)票的, 借在建工程10萬, 貸銀行存款10萬, 借在建工程20萬,貸預(yù)付賬款20萬 借固定資產(chǎn)貸在建工程30萬
這次的分錄看不懂。其實(shí)你上一次給我寫的那個分錄就按照那個做就沒問題了,是吧?有必要按照暫估的這個這樣子處理嗎?
增加了一個充暫估的
如果你當(dāng)月有發(fā)生額,之前暫估和發(fā)票的一致的,可以不用紅沖暫估,按我第二個寫的就行。