您好,這個(gè)是可以的,前期的話就需要改動了

老師好, 本月發(fā)現(xiàn),前幾期的個(gè)稅,非居民(韓國籍員工)申報(bào)工資報(bào)多了,能在本月申報(bào)的時(shí)候少報(bào)一些做調(diào)整嗎?把全年的工資累計(jì)數(shù)對上, 這樣可以不去更改之前各期的申報(bào)表嗎?
這個(gè)月代理記賬公司剛交回賬來,今年我是3月上班的,但是外賬一直沒做我的工資,這個(gè)月新增個(gè)稅人員,受雇日期能寫3月嗎?前面外賬沒做的工資能補(bǔ)上做成本嗎?
老師,您好,公司能不能從今年一月新增一個(gè)員工工資,如果可以,做賬和報(bào)稅需要改動前期的嗎?
我公司今年1月份為新入職員工補(bǔ)繳去年12月的社保,1月發(fā)工資時(shí)可以將12月和1月的應(yīng)代扣的社保在稅前一并抵扣計(jì)算個(gè)稅嗎?如果不能的話,去年12月應(yīng)代扣的社保在申報(bào)個(gè)稅時(shí)如何處理呢?
老師,您好,請問一下公司從2020年5月到2022年3月一直欠著員工工資,以前個(gè)稅一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在員工已經(jīng)起訴公司了,如果現(xiàn)在公司因?yàn)榉ㄔ号袥Q補(bǔ)發(fā)了員工的工資,這個(gè)個(gè)稅還要交嗎,能更正申報(bào)以前的報(bào)表嗎
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


個(gè)稅也需要改?
對啊,所以建議還是從現(xiàn)在再開始做
老師,能不能總工資一起在8月時(shí)申報(bào),人員采集填1月,系統(tǒng)的基礎(chǔ)扣除會自動統(tǒng)計(jì)扣留1到8月的嗎,比如每月扣5000,它會一起匯總扣40000嗎
這個(gè)是可以的,信息采集在1月份
那就做8月份的工資表時(shí)候把他之前1-8月工資匯總在一起,然后報(bào)稅也這樣報(bào),就不用修改前期賬?
這樣可以嗎,老師
會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)
是可以的,這個(gè)是沒問題的
老師,還有個(gè)問題,那員工社保也要添加進(jìn)去,從1月補(bǔ)的話那要收滯納金嗎
不需要,這個(gè)是不需要的
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個(gè)五星好評喲,謝謝