同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師,二手車店,賣方賣給二手車店,然后二手車公司買回來之后又賣給買主,車沒過戶到二手車公司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?我需要收買回來和賣出去的票據(jù)做賬嗎?還是說簡單一點(diǎn),直接開中間賺的差價(jià)的票據(jù)?
老師,我們公司是一般納稅人,2020年購買二手車 一臺買價(jià)13萬,開具的二手車發(fā)票,目前折舊65000,8月賣出售價(jià)11萬,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師,你好! 我公司是物流公司一般納稅人,之前購進(jìn)一部二手車 ,二手車市場開具的二手車發(fā)票入賬,現(xiàn)這臺二手車出售,想問下我公司稅費(fèi)怎么繳納?是按3%減2%,還是按13%繳納
老師,一般納稅人幾年前公司購入一臺二手車,入賬時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,最近又把這臺二手車賣了,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)是6萬,怎么交稅,稅率多少
老師,我們是物流運(yùn)輸公司一般納稅人,從其他公司轉(zhuǎn)入10臺車進(jìn)我們公司,價(jià)款合計(jì)80萬,折舊沒計(jì)提完,今年這10臺車轉(zhuǎn)出到老板另外一個(gè)公司B,二手車交易發(fā)票價(jià)格合計(jì)是20萬,現(xiàn)在又從B公司轉(zhuǎn)回我們公司,二手車發(fā)票價(jià)格合計(jì)也是20萬,那我司是做銷售固定資產(chǎn)處理,然后再做購入固定資產(chǎn),平買平賣。是這樣處理嗎?車輛從B公司轉(zhuǎn)回我司,那我司還可以計(jì)提折舊嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老板說沒票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,那我們買的時(shí)候都入固定資產(chǎn)了,賣出的話還會產(chǎn)生銷項(xiàng)稅嗎?
會的 要交增值稅的哦
老師,那我們買的時(shí)候沒有抵扣增值稅哦,賣出還要繳納增值稅嗎?
同學(xué)你好 對的 要交增值稅的
老師,那假如按我上面說的價(jià)格出售的,具體的增值稅怎么算,申報(bào)表怎么填
同學(xué)你好 這個(gè)就是不含稅收入乘以增值稅稅率
老師,那我賣了11萬,就按這個(gè)價(jià)乘以13%嗎?
如果是不含稅收入那就是這樣計(jì)算