你好,這個(gè)是不是對方把發(fā)票作廢了?
老師好,問下,對方說是給我們開出專票了,在沒有發(fā)票號碼和代碼的情況下,我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺怎么查看到呢?
老師對方公司紅沖了一張上個(gè)月給我們開的的電子專票,但是我這邊在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么顯示還能抵扣?
老師,你好問一下,對方給我們開的電子專用發(fā)票,我們在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上也查到了,那我們從哪里下載打印這個(gè)電子專用發(fā)票哪?
老師你好,我發(fā)現(xiàn)公司幾年前收到的增值稅專用發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票)還有沒有勾選的,還有一部分電子通行費(fèi)專票,因?yàn)檫@些專票現(xiàn)在已經(jīng)找不到了,我不想抵扣了,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么把這部分找不到進(jìn)項(xiàng)票的去掉
老師,為什么對方去年開給我們的專票,在電子稅務(wù)局綜合平臺上導(dǎo)出的數(shù)據(jù)沒有找到呢?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
這樣的話要怎么辦呢?
這個(gè)你需要和對方聯(lián)系一下,和對方確認(rèn)一下,看看是怎么回事兒。