好的,同學(xué),這個(gè)題目是做?
資料:紅星公司20××年9月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,向華光公司銷售A產(chǎn)品300件,每件售價(jià)1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,增值稅48000元。產(chǎn)品已發(fā)出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷售B產(chǎn)品600件,每件售價(jià)600元,開出增值稅專用發(fā)票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款400000元,增值稅64000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到對方開出的商業(yè)匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷售B產(chǎn)品100件,每件售價(jià)610元,開出增值稅專用發(fā)票注明貸款61000元,增值稅9760元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。之前已預(yù)先收取凱亞公司貨款30000元,產(chǎn)品發(fā)出后收到對方補(bǔ)付的款項(xiàng)。(5)25日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)本期已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本506600元,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開出增值稅專用發(fā)票注明材料價(jià)款8000元,增值稅1
19日,銷售部銷售給華興公司RS7壓縮機(jī)30臺,價(jià)款95500元,增值稅12415元,開出NO20181204號增值稅專用發(fā)票。發(fā)票注明不含增值稅的現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,n/30”,用現(xiàn)金800元為對方代墊運(yùn)費(fèi),根據(jù)發(fā)貨證明及有關(guān)單證向工商銀行辦妥銀行委托收款手續(xù)。
19日,銷售部銷售給華興公司RS7 壓縮機(jī)30臺,價(jià)款95500元,增值稅12 415元,開出NO20181204號增值稅專用發(fā)票。發(fā)票注明不含增值稅的現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,n/30”,用現(xiàn)金800元為對方代墊運(yùn)費(fèi),根據(jù)發(fā)貨證明及有關(guān)單證向工商銀行辦妥銀行委托收款手續(xù)。附(38-1,38-2,38-3)
19日,銷售部銷售給華興公司RS7 壓縮機(jī)30臺,價(jià)款95500元,增值稅12 415元,開出NO20181204號增值稅專用發(fā)票。發(fā)票注明不含增值稅的現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,n/30”,用現(xiàn)金800元為對方代墊運(yùn)費(fèi),根據(jù)發(fā)貨證明及有關(guān)單證向工商銀行辦妥銀行委托收款手續(xù)。具體會(huì)計(jì)分錄
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 2019 年 6 月,發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.1日,銷售給甲公司A商品 500 件,每件不含稅售價(jià)300元,成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 150000 元,增值稅 19 500 元,收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 為 2.3日,銷售給外地丙公司B商品 400 臺,每臺不含稅售價(jià) 600元,成本520元,商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000 元。采用托收承付結(jié)算方式,開出增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。 3.3日,上月30日賒銷給外地乙公司B商品 200 臺,每臺不含稅售價(jià) 620 元,成本520 元,已確認(rèn)收入,價(jià)稅合計(jì) 140 120 元。乙公司驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量有問題,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予乙公司10%的折讓,并由購貨方出具證明,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票。 4.8 日,收到乙公司匯來的扣除 10%折讓后的款項(xiàng),存入銀行。
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對外提供報(bào)表,要求利潤為正,我只好加了30萬利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請問買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)?,F(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問題,想咨詢下繳納社保問題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
同學(xué) 這個(gè)是這樣的。 借 應(yīng)收賬款 95500%2B12415%2B800 ? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入 95500 ? ? ? ?增值稅 銷項(xiàng) 12415 ? ? ? 庫存現(xiàn)金 800