你好,就做到這個月的賬上即可
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報個稅。因為前財務沒有做賬,7月份季報的時候,全部0申報的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份?
公司員工6月通過公司的商旅平臺訂酒店,超標了11元,這11元是個人承擔,員工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平臺6月的費用,正常來說在7月我收到了員工的11元我就直接沖銷管理費用,但是員工是在6月打的款,我應該怎么入這11元呀,怎么做賬
7月份收到5.6月份商家寄過來的紙質普通發(fā)票,現(xiàn)在員工才來報銷怎么做賬務處理
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發(fā)票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來報銷。財務報表2022年已經結賬。請問,我在1月份收到去年的發(fā)票時,該怎樣做賬務處理呢?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經關注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產)那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
就正常做就可以?
是的,正常做就行了