你好,對的是的,是這么理解的。
集團轉給二級單位往來款200萬元,二級單位記賬為:其他應收款貸方200萬元,記在其他應付款貸方不行嗎?
老師你好,我集團公司內部往來,收款,付款,全在貸方,其他應收款_單位A,其他應付款_單位A,怎么把帳沖平帳
跟集團的往來科目資金調撥是不是用其他應收款單位往來和其他應付款單位往來都一樣
老師,單位間的往來款入其他應收還是其他應付
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應付款-單位往來 當月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應付款-單位往來(當時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應付款-單位往來400,調整到其他應付款-年金,科目入錯了,應該如何調整?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
好滴 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。