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請(qǐng)問老師,這五個(gè)在實(shí)操過程中,比如旅游行業(yè)是差額計(jì)稅的,旅游公司的收入是全部收取的價(jià)款入賬嗎?然后支付給景區(qū)門票和酒店的費(fèi)用作為成本嗎。所以銷售額按照未扣除的計(jì)算?

請(qǐng)問老師,這五個(gè)在實(shí)操過程中,比如旅游行業(yè)是差額計(jì)稅的,旅游公司的收入是全部收取的價(jià)款入賬嗎?然后支付給景區(qū)門票和酒店的費(fèi)用作為成本嗎。所以銷售額按照未扣除的計(jì)算?
2022-08-23 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-23 13:46

是的,銷售額是按照沒有扣除的計(jì)算。

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快賬用戶5876 追問 2022-08-23 13:48

做賬怎么做呢?比如總共收取團(tuán)費(fèi)3萬元,計(jì)劃支出景區(qū)門票 酒店門票等支出2萬元,請(qǐng)問怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 13:49

你就是確認(rèn)收入3萬,成本2萬就行了。只是你在算那個(gè)增值稅的時(shí)候,你是按照1萬作為依據(jù)。

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快賬用戶5876 追問 2022-08-23 13:52

那也就說企業(yè)申報(bào)表的銷售額等于賬面的銷售收入對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 13:53

增值稅的時(shí)候,銷售額的話是按照1萬來處理,因?yàn)樗梢韵硎懿铑~計(jì)稅。

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快賬用戶5876 追問 2022-08-23 13:58

那判斷是否為一般納稅人的銷售額怎么計(jì)算呢。不是按照申報(bào)表上的銷售額計(jì)算嗎?如果申報(bào)表的銷售額本身是差額后金額,稅務(wù)怎么判斷單位是否達(dá)到5000銷售額?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 14:08

這個(gè)是按照3萬來計(jì)算的。

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是的,銷售額是按照沒有扣除的計(jì)算。
2022-08-23
試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。對(duì)于您提到的問題,這里有幾個(gè)需要注意的點(diǎn): 1.扣除的費(fèi)用應(yīng)該是您向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用,而不是您直接支付給境外公司或人員的費(fèi)用。也就是說,您需要提供旅游服務(wù)的購買方已經(jīng)支付了這些費(fèi)用,并且您可以從銷售額中扣除這些費(fèi)用。 2.關(guān)于境外繳納的增值稅是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的問題,一般來說,根據(jù)我國稅法規(guī)定,境外繳納的增值稅不能直接抵扣境內(nèi)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅。但是,這并不意味著不能進(jìn)行稅前扣除。根據(jù)您的描述,您提供旅游服務(wù)時(shí)向其他接團(tuán)旅游企業(yè)支付的費(fèi)用可以作為成本進(jìn)行扣除,而境外企業(yè)可能已經(jīng)為您代繳了增值稅。在這種情況下,您可以將境外企業(yè)代繳的增值稅作為成本進(jìn)行扣除,然后再按照差額計(jì)算增值稅。 3.關(guān)于差額征稅的問題,差額征稅是指對(duì)于某些特定業(yè)務(wù),在計(jì)算銷售額時(shí)可以扣除向其他單位或個(gè)人支付的費(fèi)用后的余額作為銷售額。試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)時(shí),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用后的余額作為銷售額。因此,在這種情況下,您需要按照規(guī)定的稅率計(jì)算銷售額,并按照差額計(jì)算增值稅。
2023-12-01
你好,這里所指不得開具專票的部分指的是扣除的部分,也就是支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用這部分。
2024-01-15
同學(xué)你好 1.直接做收入就可以,按全額的 2.可以的,你得符合差額納稅的才可以
2023-01-10
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