建筑服務(wù)業(yè)異地項(xiàng)目開外經(jīng)證,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款案。
老師,你好!咨詢個(gè)事情!我們公司是建筑公司,我們有個(gè)項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開13萬(wàn)的專票!我們是9個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個(gè)點(diǎn),那我是不是得讓對(duì)方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來(lái)抵扣才對(duì)方我們工程3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對(duì)方提供的專票沒(méi)有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對(duì)方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師!您好!請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)繳的項(xiàng)目有個(gè)個(gè)人所得稅需要我們公司自行申報(bào),外地的稅務(wù)局提供了個(gè)稅申報(bào)密碼,這個(gè)怎么操作啊?我們正常都是在本地申報(bào)個(gè)稅,我們?cè)儆盟峁┑纳陥?bào)個(gè)稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個(gè)不會(huì)影響我們做賬嗎?如果異地項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅扣繳到異地的稅務(wù)局,那我是否就可以往前多申報(bào)幾個(gè)月的人工工資?
老師,我們公司承接了一個(gè)外地的項(xiàng)目,對(duì)方希望在當(dāng)?shù)乩U稅,我們提供的服務(wù)不能夠填那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,目前我們可以以什么方式提供發(fā)票?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來(lái)到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師,我們是裝修公司,在重慶那邊有個(gè)異地項(xiàng)目,注銷外經(jīng)證時(shí)對(duì)方說(shuō)我們沒(méi)有在項(xiàng)目所在地申報(bào)個(gè)稅,我們實(shí)際業(yè)務(wù)不是裝修,就是賣了一些家具過(guò)去,還帶有點(diǎn)安裝,然后對(duì)方見我們是裝修公司,要建筑服務(wù)的發(fā)票而已,這種我如果說(shuō)我們申報(bào)個(gè)稅是在我們當(dāng)?shù)厣陥?bào)的可以不呢,存在這種情況嗎?是第一次弄這種異地項(xiàng)目的情況
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
老師我們不是建筑業(yè),老師像公司已經(jīng)領(lǐng)用了稅控盤,可以在異地稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
您好。這個(gè)正常是在企業(yè)所在地稅務(wù)局代開發(fā)票,你們是特殊業(yè)務(wù)嗎?和你項(xiàng)目b稅務(wù)局確認(rèn)一下。