你好 紅沖暫估,安發(fā)票入賬?
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫,所以導致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的,請問這些怎么辦
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫,所以導致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的,請問這些怎么辦?
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,我實際采購原材料100萬,沒有票,也沒有核對,暫估入庫了120萬,暫估出庫了110萬?,F(xiàn)在核對實際出庫只用了90萬。已經(jīng)結轉成本。這個怎么調整
請問制造業(yè)暫估的原材料100萬,后實際來發(fā)票只有80.我原來的原材料已經(jīng)領用進入了生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本已經(jīng)結轉到庫存了,那現(xiàn)在沖暫估的話,生產(chǎn)成本庫存商品科目都要全沖回嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
老師,對方公司已注銷,未支付對方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費用,款項已付,是計入管理費用還是計入預付賬款
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
那對應的成本,利潤都得沖紅后再正確入賬咯
是的,成本有差異的都要調整的。
直接調整多估的可以嗎?相當于原材料多估20沖掉,成本多估20沖掉
是吧,我暫估的紅沖了,就按發(fā)票入賬就沒有差異了。
如果全部重新沖紅再更正,那么就太多比分錄了
你好 可以 更正一筆 寫個說明??