?你好;? ?你們就把期末數(shù)據(jù)來反推計算即可; 就可以知道你 6月本期發(fā)生了多少? ?
老師,知道報稅6月分的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,沒有帳,把6月份的帳補(bǔ)做了,怎么倒推6月出的期初余額,使得6月份結(jié)賬和報稅6月的報表一致呢(預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付這不知道怎么倒推了)帳沒用預(yù)收,預(yù)付,出報表是預(yù)收預(yù)付就有余額了
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是怎么來的?能說一下嗎?然后例如6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有什么關(guān)系,怎么算的?我做份貸款報表不知道對不對,所以問下,麻煩老師回復(fù)一下謝謝!
老師你好,7月份申報資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表 里邊的本月數(shù) 是填寫4、5、6三個月的累計數(shù)嗎
老師知道5月份和7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,如何能推算出6月份資產(chǎn)負(fù)債表呢?這有什么必然聯(lián)系嗎?
老師,二季度的現(xiàn)金流量表根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按6月份系統(tǒng)導(dǎo)出的嗎?
老師 購買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個股東當(dāng)時收購股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個人股東,請問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報廢回收給廢品公司,請問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個月收到一個新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個月再申報繳納印花稅就可以了對嗎?
老師,這種國外的增值稅發(fā)票可以做費用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項400多萬,銷項100多萬,實際財務(wù)報表銷項實際做的,進(jìn)項做了跟銷項差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
老師利潤表可以倒推,但是資產(chǎn)負(fù)債表這個時點數(shù)咋推算呢?知道5月和7月的資產(chǎn)負(fù)債表,如何推麻煩指導(dǎo)一下吧,謝謝。
?你好1;? ?負(fù)債表 你們就得做實盤數(shù)據(jù)的; 你們自己要盤點賬上的明細(xì)? ?和你? ? ?5月和7月的? 數(shù)據(jù)來 推算了? ?
老師這6月份資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)額是不是一般是介于5月和7月資產(chǎn)負(fù)債表之間的金額呀?
?你好;? ? ? ?是的; 正常是的; 比如 5月應(yīng)收賬款是100萬;? 你7月應(yīng)收賬款是 80萬 ; 那么你? 6月估計? 和7月發(fā)生了收款業(yè)務(wù) ; 你要確定發(fā)生了多少 ;? ? ?收款了多少; 去判斷6月要做多少金額? ?