你好,正常你按照發(fā)票上開就可以了。
老師您好,請問下,同一實物名稱的產(chǎn)品,不同的公司有不同的名稱,我按我們公司的名稱開票出去可以嗎?就是說,進(jìn)項的名稱與銷項的名稱不一致,但都是一個物品
報關(guān)單上的貨物是這樣的,我的進(jìn)賬發(fā)票和銷向發(fā)票必須跟報關(guān)單上的貨物名稱一樣才能辦理退稅嗎?貨物名稱是“膠拼抽屜側(cè)板”嗎?下面那兩排需要寫上嗎?
老師您好,上面是報關(guān)單的貨物名稱,下面是進(jìn)項票的貨物名稱,那我出去的銷項應(yīng)該是開哪一個項目名稱
老師您好,招標(biāo)項目一百多萬。圖片上是項目名稱。這個發(fā)票每張不超過10萬。發(fā)票怎么開?貨物名稱怎么寫?謝謝
老師,進(jìn)項發(fā)票的貨物名稱和購銷合同上面的貨物名稱不一樣,規(guī)格型號是一樣的,老板說是一個東西,我開銷項票出去是按進(jìn)項發(fā)票上的名稱開還是按合同上面開啊。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
圖片是這個
就不按照報關(guān)單的是么,直接進(jìn)項來什么品名進(jìn)來就一樣開什么品名出去
您好,這家的圣誕裝飾品去開就行,然后你開發(fā)票的時候需要給他附上碼就行,附上稅收大類。
如果想有些進(jìn)項發(fā)票他開的是*工藝品*圣誕樹飾品—陶瓷擺件,那我也是按這個開是吧
你好,也可以這樣開的。
那反正,我就按進(jìn)項發(fā)票上面開就行了是嗎
你好,對你正常按進(jìn)項發(fā)票開就可以了。
不過報關(guān)單應(yīng)該和進(jìn)項發(fā)票保持一致呀你這個事兒沒辦法填寫一致嗎。
好的,發(fā)票已經(jīng)開出來了,我問下
祝您生活愉快開心快樂