同學(xué)你好 對的 這個是過渡科目 是涉及損益的 所以要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
一般納稅人調(diào)整賬務(wù),為什么用“以前年度損益調(diào)整”科目,這是個過渡科目嗎?最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配嗎?什么情況下會用到盈余公積這個科目
以前年度損益調(diào)整代表全部損益類科目嗎?為什么要轉(zhuǎn)到盈余公積和利潤分配—未分配利潤?不理解第二筆分錄
通過以前年度損益調(diào)整科目對跨年多計提費用進(jìn)行調(diào)整,同時調(diào)整應(yīng)交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,這個都是在本年度做的分錄,那就是對于上年的費用稅金利潤做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤?這樣不是重復(fù)計入未分配利潤了嗎
1、損益類科目跨年換以前年度損益調(diào)整 怎么看跨年不 2還有就是以前年度損益調(diào)整,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤和盈余公積嗎?所有的都是這樣嗎?
老師好,補繳的以前年度的稅款,只要牽涉到損益類科目的都需要用以前年度損益調(diào)整這個科目吧,然后還需要把以前年度損益調(diào)整這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤嗎?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
老師,為什么我看到有些科目寫了盈余公積
同學(xué)你好 那個是虧損的吧
老師什么意思啊
同學(xué)你好 就是盈余公積可以彌補虧損
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝