同學(xué)您好,那也需要在原有的基礎(chǔ)上建賬,然后再做盤盈盤虧,如果不是有必須的資質(zhì)的話 不建議接手前面不清的賬
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點亂,所有庫存都不準,只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實際盤點的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計數(shù)呢,前幾年的累計數(shù)怎么找呢
老師,我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會計可以指導(dǎo)亂賬,我新到的這家建筑公司賬務(wù)特別亂,很多數(shù)都對不上,想請專家來給調(diào)調(diào)賬,看看稅務(wù)風(fēng)險,電話咨詢的也行,收費的,主要是老師,和你說實話,我剛考過中級,新進了一家企業(yè),一個月,我感覺很多地方都不正規(guī),風(fēng)險很大,再糾結(jié)要不要繼續(xù),所以想找個專家問問,我是本著可以學(xué)習(xí)的態(tài)度來這工作的,可是發(fā)現(xiàn)問題很多,我害怕,問過一些老會計,都是50多歲的,感覺她們對金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會計這份工作,我很糾結(jié),想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
21年初剛接手一家公司的賬,老板把公司轉(zhuǎn)過來的時候,有稅控盤,對方賬也沒給。舊的基本戶注銷了,從新開的戶,可以查看電子稅務(wù)局,增值稅企業(yè)所得稅有申報。小規(guī)模納稅人,我查看了電子稅務(wù)局,公司轉(zhuǎn)給我們前三個月,季度報表,資產(chǎn)負債表,利潤表都為0,19年年報所有數(shù)據(jù)也都為0,18年前才有數(shù)據(jù),我21年接手建賬起初全是0開始,這樣合理嗎?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
你好請問,老板想接手一家在經(jīng)營中的企業(yè),那個企業(yè)賬務(wù)非常亂,報表數(shù)據(jù)不準確,往來款非常多,實際又沒有的。如果老板接過來,可以重新盤點建賬的嗎?企業(yè)原有的賬務(wù)數(shù)據(jù)重新以盤點的為準,這樣可以的嗎?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
前面的賬看了 ,全部都是白條入賬,連采購單都沒有發(fā)票的,成本票沒有,就不能稅前扣除。往來款賬上掛有,實際是沒有的,老板硬是想接,不知道用什么方法說服他了