你好沒有認(rèn)證做待認(rèn)證,認(rèn)證輔導(dǎo)期納稅人,做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
什么時候用應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額想用來抵扣增值稅的時候怎么做分錄
待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,一般啥時候轉(zhuǎn)?
老師,什么時候用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 什么時候用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用?啥時候用?
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷項(xiàng)票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o做過手工賬
老師 上月收到進(jìn)項(xiàng) 下月做賬時 直接做到應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))不對嗎?還需要做到待抵扣嗎?
老師這是之前會計做的,他是不是做錯了?
上月收到進(jìn)項(xiàng) 下月做賬時 直接做到應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))可以的,除非不想全部認(rèn)證抵扣。
好的 明白了 謝謝老師
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