不可以的,主要是這個(gè)名字不行,需要退回去重新看。
老師,想問(wèn)下銷(xiāo)售方開(kāi)票的名稱(chēng)多打了個(gè)字母,購(gòu)買(mǎi)方的地址已變更開(kāi)的還是以前的 地址,這個(gè)發(fā)票可以用嗎?要不要退回作廢?我購(gòu)方稅號(hào)是正確的
我公司一般納稅人,公司把注冊(cè)地址進(jìn)行了變更,從地址一個(gè)市變更到了另外一個(gè)市,我們供應(yīng)商給我們公司開(kāi)的成本票專(zhuān)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票上購(gòu)買(mǎi)方那欄還是寫(xiě)我們公司的以前那個(gè)地址,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)給我們公司的這個(gè)專(zhuān)票可以用嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)退稅認(rèn)證了,但是名稱(chēng)與報(bào)關(guān)單不相符,現(xiàn)在需要退回重新開(kāi)具,這樣購(gòu)買(mǎi)方出紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票后,在按照正確名稱(chēng)開(kāi)具發(fā)票,收到的紅字發(fā)票與正確名稱(chēng)發(fā)票我還需要認(rèn)證處理嗎?之前認(rèn)證的需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,開(kāi)始銷(xiāo)售方要求我們退回發(fā)票作廢。因?yàn)槲乙呀?jīng)抵扣開(kāi)具了紅字信息,對(duì)方又不作廢了把發(fā)票給我郵寄回來(lái)了,我查詢(xún)紅字信息過(guò)時(shí)效了,我拿到這個(gè)發(fā)票還是可以正常使用的吧?
撿到的錢(qián)需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒(méi)有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢(xún)不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢(xún)呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車(chē)公司,但是我們買(mǎi)了車(chē)子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類(lèi)別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入,補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢?
我們名字購(gòu)買(mǎi)方名字、稅號(hào)都是正確的,銷(xiāo)方他自己名字XX有限公司F,多打了個(gè)F
我購(gòu)買(mǎi)方地址已變更是沒(méi)關(guān)系嗎?
地址在變更半年以?xún)?nèi)的可以使用的,主要是你這個(gè)發(fā)票里面的單位名字不對(duì)。
銷(xiāo)方名字就是多打了個(gè)F也不行是嗎
對(duì)的,是的,不可以的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。