你好,當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額乘以10%。
老師,我有農(nóng)產(chǎn)品初加工的進(jìn)項(xiàng),收9%,聽(tīng)說(shuō)可以加計(jì)按1%扣除。認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),加計(jì)1萬(wàn)的話(huà),我是填到增值稅申報(bào)表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)11萬(wàn)元嗎?
如果我們公司銷(xiāo)售收入超過(guò)50%是設(shè)計(jì)服務(wù)的就可以加計(jì)扣除是吧?然后加計(jì)扣除是我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,抵扣完后,乘10%再當(dāng)月抵扣一遍對(duì)嗎?
公司符合加計(jì)扣除項(xiàng)目。這個(gè)加計(jì)扣除是不管認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是什么內(nèi)容。按那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額再多可以抵扣10點(diǎn)是吧
老師,公司有申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除的,是不是公司所有進(jìn)項(xiàng),不管什么類(lèi)型的發(fā)票都可以對(duì)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
沒(méi)有認(rèn)證去的不算進(jìn)項(xiàng),它不屬于進(jìn)項(xiàng)
那不用管認(rèn)證的是什么發(fā)票都可以多抵扣10%是吧
只要是允許抵扣的就可以啊。