對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們?cè)陂_負(fù)數(shù)發(fā)票
我們公司收到對(duì)方給開的專票,已已經(jīng)認(rèn)證了,后來現(xiàn)在商品質(zhì)量問題退貨,申請(qǐng)開具紅字專票,那原來已經(jīng)認(rèn)證的那張專票還要退給銷售方嗎
我是銷售方,紅沖購貨方已認(rèn)證抵扣的專票,需要讓對(duì)方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對(duì)方退回來嗎?
老師,請(qǐng)問我們是銷售方,開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們能直接紅沖嗎
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
銷售出去的貨物專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,后來說要退貨,我們這邊直接紅沖就行了嗎?還是?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
他那邊不需要紅沖嗎?
他不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票 只能開紅字信息表
好的,那如果他沒有認(rèn)證抵扣,那我直接開負(fù)數(shù)就行了,就可以是吧?
你們自己開紅字信息表 然后再開紅字發(fā)票。