您好,這些可以計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用的啊
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,目前有職工30人,其中殘疾員工10人,2019年全年銷售收入700萬元,損益表反映的利潤為200萬元。某會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查發(fā)現(xiàn),以下幾項(xiàng)內(nèi)容可能需要做納稅調(diào)整1.收入中包含有國債利息收入50萬元。2銷售成本中包括實(shí)發(fā)工資費(fèi)用200萬元(含給殘疾人發(fā)放工資40萬元)撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)34萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均超過稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)。3.管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8萬元。4.銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)25萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)15萬元。5.資產(chǎn)減值損失中包含固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬元。6.營業(yè)外支出40萬元,其中包括通過縣級(jí)民政部門向受災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)28萬元。7.公司 10月購進(jìn)一臺(tái)符合目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款40萬元,增值稅額5.2萬元,當(dāng)月即投入使用。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題(小數(shù)點(diǎn)保留兩位,單位萬元)
公司管理經(jīng)營縣里旅游景點(diǎn),請(qǐng)問景點(diǎn)產(chǎn)生的人員工資,景點(diǎn)維護(hù)費(fèi),綠化費(fèi),宣傳費(fèi)計(jì)入什么科目,景點(diǎn)以前收門票,中間停了一段時(shí)間,現(xiàn)在又準(zhǔn)備開始收門票?
公司管理經(jīng)營縣里旅游景點(diǎn),請(qǐng)問景點(diǎn)產(chǎn)生的人員工資,景點(diǎn)維護(hù)費(fèi),綠化費(fèi),宣傳費(fèi)計(jì)入什么科目,景點(diǎn)以前收門票,中間停了一段時(shí)間,現(xiàn)在又準(zhǔn)備開始收門票?與物業(yè)公司簽定了2個(gè)景點(diǎn)外包協(xié)議,(景點(diǎn)的運(yùn)營管理費(fèi)3及人員工資)如何做賬?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?