你好,可以把差額計入營業(yè)外收入。
我單位前幾個月申報報個稅時,只填寫員工實(shí)際發(fā)放的收入,未填寫五險一金,但實(shí)際上做賬做了五險也交了社保,那樣應(yīng)付工資與社保不一致了。當(dāng)期收入填寫的應(yīng)發(fā)數(shù),后面五險一金沒有填寫,我這個月如果要申報的話怎么補(bǔ)齊前面的數(shù)額
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實(shí)際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點(diǎn)差異
請問發(fā)票數(shù)和交易數(shù)一致,只是最后實(shí)際付款的時候最后的幾百塊錢人家不要了,結(jié)果導(dǎo)致發(fā)票數(shù)大于實(shí)際付款數(shù),這差額應(yīng)該怎么入賬?
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項(xiàng)東西,之所以不等于1700,是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,最后相加起來保留兩位小?shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額,我說四舍五入的原因是可以的,她說發(fā)票金額不想等,會影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個會計,老師,會計的說法是錯的對吧,可以給員工報銷1700吧
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項(xiàng)東西,之所以不等于1700,是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍詈笙嗉悠饋肀A魞晌恍?shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額,我說四舍五入的原因是可以的,她說發(fā)票金額不想等,會影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個會計,老師,會計的說法是錯的對吧,可以給員工報銷1700吧
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,你說是計入營業(yè)外收入好還是按照實(shí)際支付貨款入賬(發(fā)票留下的差額不用管它了)好?
因?yàn)闋I業(yè)外收入他的減的也是你利潤那一塊兒,你多做了帳的那一部分,相當(dāng)于也是減少了。所以說兩個都可以在你自己吧。
好的,謝謝老師!
祝您生活愉快開心快樂