您好 安裝驗(yàn)收后就應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 暫估入賬
老師好,請(qǐng)問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o(wú)法開票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn),這臺(tái)設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒及時(shí)處理,后來在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒有任何手續(xù)。
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請(qǐng)問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款專款專用,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師,我們買機(jī)器設(shè)備,也就是固定資產(chǎn),通常是分三次款項(xiàng)進(jìn)行支付。預(yù)付一期,二期這樣子,然后等設(shè)備安裝好了,對(duì)方會(huì)給我們企業(yè)開票,我們企業(yè)再根據(jù)發(fā)票入賬固定資產(chǎn)。最后,設(shè)備運(yùn)行一年后沒問題,最后結(jié)清款項(xiàng)。請(qǐng)問這個(gè)流程有沒有問題???
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對(duì)不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)
老師,請(qǐng)問如果家庭存款800萬(wàn)+,無(wú)房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請(qǐng)問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實(shí)際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個(gè)情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫(kù),現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請(qǐng)問需要反推還是不用?
老師,庫(kù)存商品,進(jìn)銷存比財(cái)務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
為什么要暫估?你看清楚我的題目
固定資產(chǎn)安裝完畢 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 就應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 而不是等到拿到發(fā)票才計(jì)入固定資產(chǎn)科目 如果都是當(dāng)月 不存在暫估 如果安裝驗(yàn)收跟發(fā)票跨月了 就應(yīng)該暫估
也就是說取得發(fā)票的月份就是安裝完成的月份,那么就按照發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)。如果取得發(fā)票的月份和安裝完成的月份不一致,那就暫估入賬。是這樣子理解?
是的 這樣理解正確的
固定資產(chǎn)一定要有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?沒有稅務(wù)查賬會(huì)有什么后果?
一般的固定資產(chǎn) 可以不要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 稅務(wù)也不會(huì)查的
嗯嗯,明白的。
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈