同學(xué)你好 它就和企業(yè)報表的本年利潤是一樣的,一般不是0 應(yīng)該是并到累計盈余里。
想請教一下老師 每年12月份的收入費用表中本年盈余累計數(shù)為什么不是零呢? 每月的資產(chǎn)負(fù)債表上的本年盈余和收入費用表上本期盈余累計數(shù)不是相等的么?謝謝老師!
老師,本年累計收入和成本費用都對上了,可是本年累計凈利潤加期初余額與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)額對不上,是為什么呢?
政府會計,資產(chǎn)負(fù)債表累計盈余期末數(shù)-期初數(shù),不等于收入費用表本期盈余數(shù),是不是有類似企業(yè)的以前年度損益調(diào)整會計科目?對應(yīng)政府會計叫什么會計科目?
政府會計,發(fā)生無償調(diào)撥凈資產(chǎn)收入B,對方科目計入以前年度盈余調(diào)整,故增加了資產(chǎn)負(fù)債表累計盈余期末數(shù),也構(gòu)成與收入費用表本期盈余與該表的差異,我想問的是,審計報告意見稿中寫:資產(chǎn)負(fù)債表反映的本期盈余為A元,而A是減除B之后的數(shù),這樣說對嗎?不是應(yīng)該用累計盈余期末-期初嗎?
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額,而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務(wù)會計賬上,叫什么差異調(diào)整?
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
好的,謝謝老師 那是說1-11月的資產(chǎn)負(fù)債表和收入費用表里本年盈余是一致的 只有12月的不一致對么
是的,到年底要全部結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余里。