那你這個其他應(yīng)收款后面的話上級會撥款給你嗎?
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
其他應(yīng)收款科目的借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)了,目前是還沒繳納社保的狀態(tài),我想在本月把這個科目調(diào)平 應(yīng)該怎么弄比較合適,之所以有差額是因為之前在 繳納當(dāng)月社保的時候 借:其他應(yīng)收款的金額 與工資表中的員工承擔(dān)的社保的金額不一致 ,
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個差額,因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個養(yǎng)老金差額。因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,事業(yè)單位7月份調(diào)醫(yī)保基數(shù),當(dāng)時因為撥款,所以差額我用基本戶的其他錢交的!差額做在了8月份的工資里!差額我走其他應(yīng)該收款,分錄該怎么寫!
老師。長期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時候調(diào)增折舊利潤,什么時候調(diào)減折舊利潤?
老師:司機撞壞高速設(shè)施,保險公司轉(zhuǎn)賬墊付,我們開發(fā)票給司機,是司機的抬頭信息,轉(zhuǎn)賬信息是保險公司,保險公司怎么做費用入賬?
科目余額表,點到7月沒稅金及附加這個科目,點到6月-7月有稅金這個科目,只點到6月也有稅金及附加這個科目, 不是之前有的這些科目,在以后月份也會體現(xiàn)出來嗎
請問老師,我們是民營醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
其他應(yīng)收款做在8月份的醫(yī)交保險里了!已經(jīng)撥了!等于8月份的醫(yī)療保險數(shù)=8月份實際應(yīng)交+7月份的差額!
那你收到這個其他應(yīng)收款的時候,就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款就可以了。
老師,我能給你拍照,看看我記得對不對嗎?
可以的,你拍照過來看一下吧。