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這里明明是要做合并報(bào)表時(shí)與固定資產(chǎn)相關(guān)的抵消分錄,為什么不是借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅資產(chǎn)?
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)合并報(bào)表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請(qǐng)求解答!
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)合并報(bào)表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請(qǐng)求解答!
老師好,想問(wèn)下,為什么合并報(bào)表中存貨的抵消會(huì)形成賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣,行成遞延所得稅資產(chǎn),而固定資產(chǎn)的抵消沒(méi)有形成遞延呢
合并時(shí),固定資產(chǎn)評(píng)估增值,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?為什么
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒(méi)有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫(xiě)企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開(kāi)專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過(guò)大,我們是總公司和分公司之間來(lái)回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_(kāi)了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在稅局問(wèn)我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問(wèn)題