好,你已經(jīng)確認(rèn)了無(wú)票收入嗎?如果是的話,你退回去的錢可以紅沖你的無(wú)票收入。
銷售返利怎么處理呢?銷售后滿一年返10%,銷售的時(shí)候已按未開(kāi)票收入申報(bào)了,現(xiàn)在要返利了,直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
銷售返利,銷售后滿一年后返當(dāng)時(shí)售價(jià)的10%,我們的客戶是個(gè)人銷售的時(shí)候沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)是按未開(kāi)票收入申報(bào)的,現(xiàn)在返利怎么處理好呢?
銷售發(fā)生的贈(zèng)品怎么開(kāi)票; 銷售中賣出是5塊,但是有1塊的返利,這個(gè)返利用貨物抵,如何開(kāi)票進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,給客戶貨款打折,應(yīng)收是50,打了折實(shí)收40,其中10萬(wàn)賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)又怎么處理,發(fā)票是開(kāi)50
老師,銷售貨物50萬(wàn)未開(kāi)票,但需要給客戶10%的返利,賬務(wù)怎么處理呢?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
確認(rèn)了,一個(gè)季度結(jié)算一次返利,直接在發(fā)放紅利的當(dāng)月做紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅的分錄嗎?
對(duì)的是的是這么做的。
這個(gè)是要單獨(dú)做一筆紅沖的收入分錄,還是可以合并當(dāng)月的收入直接做一筆的
你好,建議單獨(dú)做一筆。
摘要能直接注明是返利嗎?
可以的,可以這么做的。