你好;? 你們發(fā)票按50萬開 。 那么 你們折扣 開在? 了 發(fā)票上面去了嗎? 如果沒有開正常按50萬做收入;? ?另外10萬 做 壞賬? ?
老師,我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬,這50萬當(dāng)中多虛開了10萬,實(shí)際只付款40萬已開收據(jù)40萬,對方單位為了賬務(wù)結(jié)平,讓我們再開10萬的收據(jù)給他們,并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理,請問老師,這樣是否合理,作為壞賬處理的話,有什么可以作為附件?還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
第三方(我們公司)收到美團(tuán)50%傭金 剩余50%美團(tuán)10% 商家40% 但是第三方要為美團(tuán)開具90%的發(fā)票 第三方這邊收入跟應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理怎么做?這個是充電寶的項目 用戶直接打錢到美團(tuán)賬戶 美團(tuán)留10%傭金 剩下90% 商家40% 我們公司50% 但是美團(tuán)要求我們開90%的發(fā)票 這個賬務(wù)怎么處理
老師,給客戶貨款打折,應(yīng)收是50,打了折實(shí)收40,其中10萬賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)又怎么處理,發(fā)票是開50
老師,9月出的貨10萬,10月開具發(fā)票10萬,11月收款的時候打了折扣,實(shí)收9.9萬,賬務(wù)處理怎么做,需要什么附件呀?
A店賣蛋糕給B客戶。開銷售是100元。實(shí)際收到銀行存款是50元。中間這個50算銷售折讓出去。請問這個我們應(yīng)該怎么做分錄呢?主營業(yè)務(wù)收入是100還是50呢?折扣的50元怎么會計處理呢?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
折扣沒開在票上,票按50開,實(shí)際收回40,這10就算打折了,收不回來了,借 銀行40 管理費(fèi)用-壞賬10 貸 應(yīng)收50 ,是這樣做么?客戶暫時沒破產(chǎn),可以直接算壞賬嗎?
你好 ;? 那你們就得按50萬做收入處理的;? ? 如果確實(shí)收不回來的走壞賬。 或者是 紅沖發(fā)票重新開票? 把折扣開在發(fā)票上面去。按40萬做收入? ?
肯定收不回來了,客戶也不愿意紅沖發(fā)票,為了收回這個款,所以給他打折,有個打折的協(xié)議,上面分錄對么?
?你好;? ?不愿意就按我說的處理 ;? 兩個選擇? ?
按老師說的處理,分錄方便寫下么?
你好;? ? ?壞賬的話做 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 ; 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款? ?
好,明白了
沒事,希望能幫到你