你好 銷售方開紅字發(fā)票中收入? 對(duì)方?jīng)_成本? ?
老師,我們的進(jìn)貨方在我們銷售完成后會(huì)給客戶一些返利,這些返利下來(lái)后我們?cè)俳o客戶打款,走公戶可以嗎,這樣就是公轉(zhuǎn)私了,然后我們的進(jìn)貨方給我的返利都是開紅字信息表的形式,這樣計(jì)提和開紅字信息表以及給客戶打款的時(shí)候都是怎么做賬呢
銷售返利怎么處理呢?銷售后滿一年返10%,銷售的時(shí)候已按未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在要返利了,直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
銷售返利,銷售后滿一年后返當(dāng)時(shí)售價(jià)的10%,我們的客戶是個(gè)人銷售的時(shí)候沒(méi)給客戶開發(fā)票,當(dāng)時(shí)是按未開票收入申報(bào)的,現(xiàn)在返利怎么處理好呢?
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
問(wèn)題是銷售的時(shí)候沒(méi)開票,未開票收入申報(bào)的,我們的客戶都是個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)紅字發(fā)票怎么開呢
有上百個(gè)客戶
不開紅字 直接正數(shù)發(fā)票,把無(wú)票收入分錄 紅沖了?