同學(xué)你好 這多少錢呢
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風(fēng)干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進(jìn)行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費(fèi)和洗姜機(jī)器的折舊費(fèi)用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是進(jìn)去深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配?。?/p>
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風(fēng)干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進(jìn)行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費(fèi)和洗姜機(jī)器的折舊費(fèi)用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是給深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配???
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。上月領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了專用發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?具體分錄是多少?
老師請問,收到一臺變壓器,然后某個工程領(lǐng)去使用了,款已經(jīng)付了但發(fā)票沒拿到,這幾個環(huán)節(jié)都應(yīng)該怎么做分錄啊
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
老師 10萬元整
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估 借工程施工 貸累計折舊
第一個分錄為什么是預(yù)付賬款 第二第三分錄我也不太理解老師
因為你先付款沒收到發(fā)票 第二個是暫估入賬呀 第三個是折舊
為什么要暫估呢
老師還有這臺變壓器不能算是我們公司的吧 我們是建筑企業(yè) 和甲方簽了合同 然后我們買了變壓器之后安裝到甲方那邊去的 我們只是施工了
同學(xué)你好 因為你沒收到發(fā)票 但是貨到了 所以要暫估
收到發(fā)票后呢
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
老師我前面說的那種情況 我們只是施工方 還是要記固定資產(chǎn)嗎
同學(xué)你好 對的 你們買的要做固定資產(chǎn)
那要一直掛在我們這邊嗎 我們工程結(jié)束了呢 這個固定資產(chǎn)怎么辦
這個是按月折舊才可以的
可是我們幾個月的工程做完就結(jié)束了 這個固定資產(chǎn)要一直掛我們這嗎 就算折舊幾個月也折不完啊
同學(xué)你好 你計入固定資產(chǎn) 對應(yīng)的工程用的時候折舊到工程施工 工程不用的時候折舊到管理費(fèi)用
老師我還是有點(diǎn)難理解 能麻煩你幫我都把分錄寫下嗎
同學(xué)你好 分錄上面都給你寫了
我在看看理解下
嗯 分錄都在上面了 就是這些分錄