采購 借,原材料 貸,銀行存款 領(lǐng)用 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 借,生產(chǎn)成本 貸,累積折舊 應付職工薪酬 完工入庫 借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是進去深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配?。?/p>
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是給深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配???
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
照你這個分配比例的話,是沒有注定的一個比例的固定的一個比例的,這個根據(jù)你的實際情況,可以按照他們的一個比例分配,也可以根據(jù)實際的一個耗用定額來進行分配,都可以。
洗姜到風干姜這個過程的水分損耗怎么計算啊,水分10%
你這個直接按領(lǐng)用的計算 你這個水分依舊由領(lǐng)用分攤處理
老師,能舉個例子嗎?
比如領(lǐng)用100噸材料 生產(chǎn)成品90,10水 領(lǐng)用金額按100噸材料計算