租入的廠房既用于存放免稅產(chǎn)品也用于存放應(yīng)稅產(chǎn)品,收到增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣
本年7月甲公司收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,同時(shí)支付給運(yùn)輸公司的購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(? ? ? ??)元。
老師,免交增值稅公司開(kāi)的是免稅普通發(fā)票,不能開(kāi)具專用發(fā)票,也不能抵扣?,F(xiàn)在公司拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,但是新增的這個(gè)主營(yíng)項(xiàng)目不是免交增值稅的項(xiàng)目,對(duì)方需要我們開(kāi)具專用發(fā)票給他們。這樣可以申請(qǐng)專用發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致連免稅得那個(gè)營(yíng)業(yè)收入也變成要交稅了?。?/p>
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)和租用固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,下列說(shuō)法不正確的是( )。 A、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于免征增值稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 B、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于免征增值稅項(xiàng)目,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣 D、購(gòu)買(mǎi)時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)稅項(xiàng)目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
本年7月甲企業(yè)收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。
.前進(jìn)化工廠是增值稅一般納稅人。2020年4月銷售非免稅產(chǎn)品取得含稅價(jià)款113000元,銷售免稅產(chǎn)品取得價(jià)款100000元,在當(dāng)月,購(gòu)進(jìn)原材料、水電勞務(wù)費(fèi)等取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證),稅款合計(jì)為1400元,其中200元進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的原材料用于免稅產(chǎn)品生產(chǎn),500元進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的原材料用于非免稅產(chǎn)品生產(chǎn),其他的進(jìn)項(xiàng)稅額(700元)對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)部分,藥廠無(wú)法劃分用途。試問(wèn):①化工廠6月的銷項(xiàng)稅額是多少?②不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?③當(dāng)月要繳納的增值稅是多少
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢(qián),所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)??? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢(qián),所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫(xiě)貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?