你讓他那邊提供報(bào)價(jià),一般都是含稅的抵扣對(duì)方得給你開發(fā)票
公司建筑施工企業(yè),收個(gè)人轉(zhuǎn)來27萬,借:銀行存款27萬,貸:其他應(yīng)付賬款27萬。但是這個(gè)人讓讓轉(zhuǎn)來的27萬,給她的員工發(fā)工資,這27萬了包含26萬工資,1萬材料款,我給怎么寫分錄。是老板自己的工地上的人,公司賬上錢不夠,所以老板自己轉(zhuǎn)過來錢進(jìn)入公司賬戶,從這個(gè)賬戶發(fā)給工地上的農(nóng)民工工資。也不用歸還。怎么寫分錄
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間啊?要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
資料:甲公司是一般納稅人,2╳18年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月8日賒購原材料一批,發(fā)票中注明的買價(jià)為400000元,稅款為64000元,運(yùn)費(fèi)1500元(運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額按6%扣除),共計(jì)469500元,原材料已驗(yàn)收入庫,付款條件為2/10,1/20,n/30。該公司采用總價(jià)法核算,3月17日支付所欠貨款。(2)4月20日,自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本100000元,購進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣。(3)5月10日,發(fā)出材料一批委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品,材料實(shí)際成本為400000元,6月15日,收回加工完的應(yīng)稅消費(fèi)品作為原材料入庫,并繼續(xù)用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品,加工費(fèi)50000元(不含稅),消費(fèi)稅稅率為20%,上述款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)7月,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,不含增值稅的價(jià)款為500000元,款項(xiàng)已通過銀行收取,消費(fèi)稅稅率為20%。要求:分別編制每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 老師麻煩解一下這個(gè)題目
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
乙公司1至3月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月2日,向丙公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是300萬元增值稅率13%,材料已到達(dá)入庫,款項(xiàng)暫欠。丙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,乙公司于1月8日付清了該筆款項(xiàng)。(假設(shè)現(xiàn)金折扣按不含稅價(jià)格計(jì)算)(2)1月5日,委托丁公司代為加工產(chǎn)品一批,材料成本是200萬元,加工費(fèi)為30萬元(不含稅),增值稅率13%,由丙公司代收代繳的消費(fèi)稅是10萬元,甲公司將半成品收回后,繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。(3)1月1日,向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款20萬元,期限為9個(gè)月,年利率為3.6%,該項(xiàng)借款的本金到期一次歸還,利息按月計(jì)提按季支付。(4)1月1日,以經(jīng)營租賃方式租入行政管理用辦公設(shè)備一批,每月租金1萬元(不含稅),增值稅率13%,租金按季支付。作出上述業(yè)務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理。
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問一下印花稅怎么計(jì)提
請(qǐng)問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請(qǐng)問公司的車給別人碰了,對(duì)方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
請(qǐng)問建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財(cái)務(wù)工作的
法人說 他朋友這個(gè)是自產(chǎn)的 內(nèi)部用的,不賣,應(yīng)該是不含稅,對(duì)嗎?
照片嗎?是的話對(duì)的。
剛才打錯(cuò)了,不給開發(fā)票嗎?不給開發(fā)票的對(duì)的。
就是借的材料沒付款沒開票。 抵欠款應(yīng)該是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
不含稅 含稅的不都開發(fā)票啦
那抵的欠款也應(yīng)該用不含稅價(jià)嗎? 就算他不開票不用申報(bào)不開票收入嗎? 這個(gè)借的材料就不翼而飛了?
第1個(gè),對(duì)的是的, 第2個(gè),你他做不做無票收入?你咱不需要管人家。管不著 你問對(duì)方吧,他做不做收入?如果人家不做的話,你問他怎么會(huì)不翼而飛?這個(gè)我就不清楚了,你得問對(duì)方,這個(gè)需要問對(duì)方。
哦哦。所以抵扣的費(fèi)用含不含稅還是看對(duì)方的意愿了。 沒給開票對(duì)方也沒做不開票收入,抵扣的欠款就用不含稅價(jià),開票了抵扣的欠款就用含稅價(jià),對(duì)嗎? 含不含稅看開沒開發(fā)票了?
對(duì)的是的,是這么做的, 看合同約定也可以。不光是發(fā)票。
沒給開票對(duì)方,抵扣的欠款就用不含稅價(jià),開票了抵扣的欠款就用含稅價(jià),對(duì)嗎? 開票了 和申報(bào)不開票收入是一種情況,對(duì)吧?
是的 對(duì)銷售方來說是一樣的
好的清楚了謝謝
不用客氣,工作愉快。