那就按實(shí)際金額開票就可以了。
老師你好,我做無票收入多開了數(shù)量0.2噸,多交了12.2元的稅,現(xiàn)在開票少開0.2噸,少開106元金額,應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,我們現(xiàn)在需要開發(fā)票,總金額是615294.6,單價(jià)是127000/噸(50計(jì)價(jià)),數(shù)量3噸然后貨物的含量是80.83%,像這種的話,應(yīng)該怎么開,問了下代理他說單價(jià)跟總金額配不上,不能開,像這種的應(yīng)該怎么算呢
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個(gè)公司進(jìn)銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問題 比如:A公司進(jìn)了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進(jìn)了1500噸,銷了2000噸, 這個(gè)應(yīng)該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫,然后明年往進(jìn)開進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,B公司多往進(jìn)開500噸,A公司少往進(jìn)開500噸 (備注:前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
我們應(yīng)收賬款186727.3元,開了246800的發(fā)票給客戶,收到貨款246800,這個(gè)多開票的金額我們是不是要多交稅?多開票的應(yīng)該交多少稅呢?退回客戶59471元,請(qǐng)問這幾筆怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師我們從A公司采購了一批貨100噸,單價(jià)1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運(yùn)輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫了,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬, 貸:銀行存款113萬?,F(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫,現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
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請(qǐng)問老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)
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老師,請(qǐng)問我司有未分配利潤,現(xiàn)在想要注銷公司,未分配利潤要怎么做呢
24年自查補(bǔ)繳增值稅附加稅,但稅費(fèi)是稅務(wù)局給生成的,沒有更改報(bào)表直接繳納的稅款,現(xiàn)在賬面上做補(bǔ)提收入以后和稅務(wù)報(bào)表不符了,但稅務(wù)局說增值稅報(bào)表不能動(dòng)了,因?yàn)橐呀?jīng)交完稅了??少~面補(bǔ)提收入后年報(bào)里面可彌補(bǔ)余額就不對(duì)了啊,那我只改24年年報(bào)就行嗎?還是年報(bào)上收入成本不動(dòng)只做納稅調(diào)整
老師請(qǐng)問年度工資申報(bào),在社保繳費(fèi)客戶端申報(bào)了,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)了。電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)成功了。但是社保費(fèi)客戶端還是處理中。上面顯示該單位存在多個(gè)社保登記信息。
事業(yè)單位出差半天伙食補(bǔ)助怎么補(bǔ)
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老師:小規(guī)模納稅人開專票,工程服務(wù)可以開9%稅率嗎
我做無票己交稅了,也出庫了,稅這邊要怎么處理
無票收入后面不是開票了嗎?
是的,后開票的數(shù)量,金額都比我做無票的少,我的庫存對(duì)不上現(xiàn)在開票的
把多開的紅沖處理就可以了。
沒有多開出票,只是做無票時(shí)先交稅,多做未開票銷售額106元,多交了12元稅,到時(shí)我申報(bào)時(shí)我按原來己申報(bào)的金額沖減嗎填申報(bào)表嗎?
在開票的時(shí)候無票收入填寫負(fù)數(shù),不用重復(fù)交稅。