這個(gè)一般是按已提供醫(yī)療服務(wù)確認(rèn)收入。

1月10號銷售產(chǎn)品,并開票,但此時(shí)已獲悉顧客面臨資金周轉(zhuǎn)問題,近期難以收回貨款,考慮到對方只是暫時(shí)性的,將來仍有可能收回貨款,6個(gè)月后收到對方開出的銀行承兌匯票,請問老師,這種情況下,1月10號不確認(rèn)收入成本而是在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入成本嗎?
老師有一筆去年收到的款項(xiàng) 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會計(jì)做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師,我們是幼兒園,收到學(xué)費(fèi),借:銀行 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款 老師,在確認(rèn)第二季度的收入時(shí),有幾個(gè)人交了三年月份的(應(yīng)該按每個(gè)月是多少),我全放在第二季度了確認(rèn)收入了,提前申報(bào)了,這個(gè)沒關(guān)系吧?
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師你好,我們是醫(yī)美醫(yī)院系統(tǒng),之前的會計(jì)確認(rèn)收入以銀行到賬時(shí)間確認(rèn),我現(xiàn)在能改成當(dāng)天收到款確認(rèn)收入嗎(這種情況有可能銀行實(shí)際沒到賬)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級為公司后,會計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作

