金額換算錯誤,開的是1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01
老師好 我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),本月收入5000元,增值稅稅率3%,分錄是: 借 銀行存款5000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000/1.03=4854.37 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4854.37*3%=145.63 這樣做對不對?
小規(guī)模代開專票作廢重開 應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入98 應(yīng)交稅費3 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費3 貸:銀行存款3 作廢沖銷 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入97 應(yīng)交稅費3 重開 借:應(yīng)收賬款97 貸:主營收入 應(yīng)交稅費3 交增值稅 借:應(yīng)交增值稅3 貸:銀行存款3 作廢發(fā)票稅款退回 借:銀行存款3 貸:應(yīng)交稅費3 這個步驟對嗎
老師你好,21年有一個會計分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)果寫成了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
老師小規(guī)模 進(jìn)貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
老師,您好。昨天聽小規(guī)模納稅人報稅課時,月收入小于10萬元可以免交當(dāng)月增值稅。請問所免的增值稅額,應(yīng)該如何做賬?比較收到收入時,借:銀行存款103;貸:主營業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3;但不用交稅的3元增值稅如何處理。請老師指導(dǎo)一下,謝謝
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
房產(chǎn)出租,實際是5.我是打個比方請教分錄
直接按發(fā)票上的稅率做賬
謝謝老師,分錄對了沒?
分錄是對的,金額是后邊 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?5%) 增值稅=收款金額÷(1?5%)*0.05